不锈钢分公司统筹组织区域生产,合理排布装炉计划,最大程度释放罩式炉产能。一季度,新建三期罩式炉实现长周期连续稳定顺行,各类钢种退火超计划产能完成10.8%,累计创效400余万元。
炼铁厂一烧作业区严把生产工艺参数、强化关键设备点检巡检,为高炉优质供矿打下了坚实的基础。一季度,1、2号烧结机作业率达97.36%,同比提高0.79个百分点,台时产量较计划提高3.48吨/(台·小时)。
榆钢公司全力以赴抓生产,对标一流强管理,拓展思路促营销,生产经营稳步增长。一季度,生产经营秩序稳定,利润、收入、产值全面完成计划目标,分别超计划1.70%、
9.71%、5.05%。
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今年以来,宏兴股份公司紧跟市场走势,以利润最大化为原则,以降低成本为抓手,科学决策、算账经营,扎实开展“提质增效、转型升级”攻坚行动和内部市场化运营工作,进一步提高了经营运作水平,形成均衡、稳定、高效、低耗的生产局面,生产经营实现了稳中有进。
优管控
向精益生产要效益
生产稳定顺行是最大的增效。宏兴股份公司深知生产运行管控的重要作用,督促各单位制定、落实设备降事故故障管控措施,完善规程标准,梳理职责管理体系,全面落实设备预知维修管理理念,推进以点检定修制为核心的全员设备管理模式,严抓检修周期执行,实现了生产设备高效率、长周期、安全经济运行。
同时,该公司坚持以高炉稳定顺行为基础,最大化发挥自产原料产能,统筹调配周边经济性铁料,全力做好高炉稳产顺行工作。榆钢公司以“炼钢为中心”,大力推动高炉顺利复产且快速实现了达产达标,实现了生产秩序安全平稳过渡。
一季度,宏兴股份公司自产铁矿石、精矿、烧结矿和焦炭均实现高产稳产,本部5号高炉炉况恢复正常,铁钢轧充分发挥了产能。同时,清理及堆存嘉东料场各区域物料,稳定了物料倒运及保供工作;开展设备本质安全隐患排查治理工作,完成隐患整改259项,设备故障起数同比降低7.14%。
降成本
向指标提升要效益
作为集团公司降成本的关键产业板块,宏兴股份公司持续强化成本过程管控,从原料价格、原料消耗、配料结构、行业对标、劳动生产率以及制造费用等方面,进行多维度、全要素的最优比成本分析,查找制约工序成本降低的影响因素,指出了各单位在成本管理中存在的问题和挖潜方向,坚定不移走低成本发展之路。
生铁成本是钢铁产业板块极其重要的指标,直接关系到宏兴股份公司利润目标的实现。铁前各单位牢固树立“一盘棋”思想,齐心协力保证高炉稳定顺行、生铁成本降低。一季度,本部生铁成本预计同比降低516元/吨,连续3个月位居行业第二;榆钢生铁成本2月份行业进位13名。
在降低物料采购成本方面,根据整体市场行情、周边区域市场特点,明确周边铁料等重点物料价格压降目标,通过控制原燃料库存、优化物料采购结构降低采购成本。
一季度,重点大宗物料采购价格与同期市场相比实现创效1.3亿元。各工序加工成本压降完成率达到86.2%。累计回收废钢0.45万吨,吨钢增利2000元以上。
强营销
向区域市场要效益
面对复杂严峻的国内外市场环境,宏兴股份公司主管领导带队与陕钢、八钢开展协同发展交流,在区域资源投放、品牌价差及产品规格等方面达成共识,积极维护主销市场秩序,带动近端市场成交氛围整体好转,全力确保主销市场优势不减。
在营销推进过程中,该公司突出市场导向和效益导向,把销售工作纳入早调会主要协调内容,加大两级干部跑市场力度,努力在弱需求中跑需求,合理把控销售节奏,提升订单准确性,加快库存周转率,不断增加效益产品销量。
一季度,该公司强化市场调研、加大工程项目对接、优化资源配置、产运销高效衔接,钢材产品销量超计划11.57万吨,产销率同比增长9.02个百分点,库存同比降低25万吨,超额完成了计划目标任务。特别是3月份,钢材销量同比增加8.2万吨;西北市场销量同比增加10.26万吨,市场占比达到82.67%。